亚马逊欧洲站VAT多久申报?与常见问题?
什么是欧洲VAT?
VAT是ValueAddedTax的简写,就是欧洲各国普遍使用的消费者增值税。目前欧洲站对外开放的有英国、德国、法国、意大利、西班牙5个国家,各个国家有自己的VAT税率(15%-27%标准税率)。
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值税额作为计税依据而征收的一种流转税。流转税指以纳税人产品生产、流通环节的流转额或者数量以及非商品交易的营业额为征税对象的一类税收。价外税的税款不包含在商品价格内的税;最终由消费者承担。
一、欧洲各个站点的税率是多少
欧洲每个国家的税率是不一样的,
1.英国标准税率是20%(低税率:7.5%,新帐号第一年的话是6.5%);
2.德国标准税率是19%;
3.法国标准税率是20%;
4.意大利标准税率是22%;
5.西班牙标准税率是21%。
二、欧洲站点多久申报一次
1.英国是一个季度申报一次,也就是3个月一次;
2.德国是月报,就是一个月申报一次;
3.意大利可以选择季度报或者月报,季度报就是三个月申报一次,月报一个月申报一次;
4.法国的月报,一个月申报一次;
5.西班牙的季度报,3个月申报一次。
三、未登记缴纳增值税的后果
1.出口货物不能享受进口增值税退税;
2.货物可能被扣留,无法清关;
3.无法提供有效的增值税发票,降低了海外客户的周转率和优惠率;
4.不能保证电商平台的正常销售;
四、亚马逊欧洲站在什么情况下需要注册增值税?
1.来自欧盟成员国的卖家,年销售额超过8.1W。
2.来自非欧盟成员国的卖家和使用欧盟仓库的中国卖家必须登记增值税并按规定缴纳。(即使您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供的,并且您从未在欧盟国家开设办事处或雇佣当地员工,您仍需要缴纳增值税。)
3.来自中国的直邮卖家,12个月累计销售额超过7万英镑,需要按规定进行增值税登记和申报缴纳销售税。
五、关于增值税的常见问题?
1.增值税税号下来后,现在是应该在后台填增值税,还是可以等一会?
这是需要填写的。英国增值税一旦注册,无论是否开放,每个季度都必须申报。
2.自行发货是否不需要登记增值税?
自行发货也需要增值税登记,除非没有增值税。
3.增值税税号通用吗?只需要在一个国家注册吗?
增值税税号主要适用于五个国家,即英国、德国、法国、意大利和西班牙。并非所有国家都需要注册增值税,你在哪个国家销售产品,那么就在相应的国家注册增值税,每个国家的增值税不能通用。
4.增值税税号不下来,能不能不运到亚马逊仓库?
最好等税号下来后再发货,或者可以先发货再下来。比如你的预计税号4月1日下来,预计物流时限60天,那么你可以安排1月底发货,税号下来,货物到达FBA仓库。
5.能用别人的增值税税号上传亚马逊,或绑定多个亚马逊账户吗?
每个增值税税号都是唯一的,卖方要申请自己真实有效的增值税税号。如果一个增值税税号绑定多个账户,会造成账户关联,亚马逊会认为这些账户属于同一运营商或同一企业,会给多个账户带来连带风险。
6.个人名义的增值税税号能用在公司名义的亚马逊账户吗?
如果卖家以个人名义注册增值税税号,则不允许填写以公司名义注册的亚马逊账号。另外,如果你的增值税账户是租来的,税号的主体与亚马逊后台注册的信息不一致,一旦发现这种情况,增值税税号将被删除。
7.不缴纳增值税会有什么后果?
如果故意拖延、错报或谎报,当地税务或海关部门可能会扣押货物,向电商平台举报,从而导致账户受限、罚款等。
8.我还没有平台账号,我打算先申请德国增值税,然后注册平台账户可以吗?
申请增值税时需要注明用途,所以没有账号就不能申请。要申请德国税号,卖家必须有亚马逊账户,申请时应注明税号的用途。
9.申请增值税税号不申报会怎么样?
首先会对下一次进入造成风险,其次会看税务局的反应速度,会严重查封企业库存,追究法律责任。